首頁 > 雜志

審計研究(2023年03期)
Auditing Research

  • 基本信息
  • 中國審計學會

    雙月

    1002-4239

  • 11-1024/F

    北京市

    中文;

    16開

    1985

  • 出版信息
  • 經(jīng)濟與管理科學

    審計

    3677篇

  • 5253759次

    195689次

  • 評價信息
  • 8.938

    4.506

  • CSSCI 中文社會科學引文索引(2021-2022)來源期刊

    1992年(第一版),1996年(第二版),2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版,2020年版,2023年版

    2018版A刊核心;2022版A刊核心

    經(jīng)濟學;中國國際影響力優(yōu)秀學術(shù)期刊;

目 錄

  • 關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法在審計工作中的應(yīng)用研究
  • 模型算法審計:理論內(nèi)涵、國際經(jīng)驗與審計框架
  • 領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計如何影響綠色創(chuàng)新?
  • 國家審計如何促進區(qū)域創(chuàng)新?
  • 企業(yè)數(shù)據(jù)資源信息披露影響審計收費嗎?——基于文本分析的經(jīng)驗證據(jù)
  • 審計師變更會影響關(guān)鍵審計事項披露模板化嗎?
  • 有限合伙協(xié)議架構(gòu)與公司審計費用
  • 審計師合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、跨所流動與行政處罰溢出效應(yīng)
  • 成本費用粘性對審計師行為的影響研究
  • 監(jiān)管強度預期與上市公司盈余管理——基于證監(jiān)會隨機抽查威懾作用的研究
  • 分行業(yè)信息披露與審計質(zhì)量——基于一項“準自然實驗”的研究
  • 內(nèi)部控制“多言寡行”是否會影響審計風險識別?
  • 地方政府專項債及其審計研討會綜述
  • 中小銀行風險及其審計研討會綜述
  • PPP項目審計研討會綜述
客服微信二維碼

掃碼添加客服微信

聯(lián)系客服